Pagamenti
Ulitmo aggiornamento: 08 giugno 2026
Split Payment e Codice Destinatario
Con riferimento al D.L. 148/2017, a partire dal 01.01.2018 si applica l’estensione delle disposizioni di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 in materia di scissione dei pagamenti anche per le operazioni effettuate nei confronti delle Aziende Speciali.
Pertanto le fatture emesse nei confronti di Offertasociale da parte dei fornitori aziendali (esclusi i liberi professionisti) dovranno riportare la seguente indicazione:
“Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter DPR 633/72”
Tale disciplina non si applica alle fatture già soggette al “reverse charge”.
Il CODICE DESTINATARIO di Offertasociale è X2PH38J e l’indirizzo PEC offertasociale@legalmail.it
Indicatore di tempestività dei pagamenti
L'Azienda rispetta le seguenti tempistiche medie di pagamento, fatte salve indicazioni specifiche concordate con singolo fornitore : pagamenti a 30gg data fattura
L’indicatore di tempestività dei pagamenti, è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
- Tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2026
- Tempestività dei pagamenti 4° trimestre 2025
- Tempestività dei pagamenti 3° trimestre 2025
- Tempestività dei pagamenti 2° trimestre 2025
- Tempestività dei pagamenti 1° trimestre 2025
- Tempestività dei pagamenti anno 2024
Ammontare complessivo dei debiti
- Ammontare debiti al 31 dicembre 2025
- Ammontare debiti al 31 dicembre 2024
- Ammontare debiti al 31 dicembre 2023
- Ammontare debiti al 31 dicembre 2022
- Ammontare debiti al 31 dicembre 2021
- Ammontare debiti al 31 dicembre 2020
- Ammontare debiti al 31 dicembre 2019
- Ammontare debiti al 31 dicembre 2018
- Ammontare debiti al 31 dicembre 2017
- Ammontare debiti al 31 dicembre 2016
Elenco fatture pagate
IBAN e pagamenti
Di seguito i codici IBAN identificativo dei conti di pagamento:
- IT34 E 05387 34070 000042540207
- IT10J 0326 3032 000000 00002081 (IBL)
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